2016年度bet365客户端决算说明
来源: [统计局] 浏览次数: 发布时间: 2017-07-24 字体大小: 大 中 小-
2016年度bet365客户端决算说明
按照《宁德市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(宁财行〔2017〕35号)的要求,现将我局2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
bet365客户端的主要职责是:
(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。
(二)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(市、区)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等全市性基本统计数据。
(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资料、房屋、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法管理部门统计标准、统计调查项目和各县(市、区)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施,依法监督管理涉外调查活动。
(九)按规定协助管理各县(市、区)统计局及地方调查队领导,指导统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织实施全国统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作,监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。
(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
bet365客户端包括1个机关行政单位及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
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财政拨款
20
16
bet365客户端普查中心
财政拨款
10
9
bet365客户端能源监测统计中心
财政拨款
5
6
三、部门主要工作总结
2016年,bet365客户端主要任务是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央主要领导同志对统计工作的批示精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作和省统计局各项工作要求,按照年初既定的依法治统、改革兴统、质量立统、科技强统和服务促统工作思路,主动作为、攻坚克难,扎实做好统计各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化政府推动,提升统计工作合力。
(二)把握数据质量,完成各类统计调查工作任务。
(三)抓好关键节点,扎实推进第三次全国农业普查。
(四)规范统计执法,提升统计法治权威。
(五)坚持固本强基,推进统计基础建设。
(六)把握服务需求,发挥统计监测预警职能。
(七)开展主题教育,全面加强统计队伍管理。
四、2016年决算收支总体情况
2016年bet365客户端年初结转和结余39.60万元,本年收入551.86万元,本年支出574.92万元,年末结转和结余16.54万元。
(一)2016年收入551.86万元,比2015年决算数减少 34.48万元,下降5.88%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入551.70万元,其中政府性基金0万元。
2. 其他收入0.16万元。
(二)2016年支出574.92万元,比2015年决算数减少 15.48万元,下降2.62%,具体情况如下:
1. 基本支出365.41万元。其中,人员支出346.83万元,公用支出18.58万元。
2. 项目支出209.51万元。。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出574.11万元,比2015年决算数减少12.51万元,下降2.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行274.05万元,较2015年决算数增加32.15万元,增长13.29%。主要原因是在职人员工资调整。
(二)一般行政管理事务88.91万元,较2015年决算数减少16.94万元,下降16%。主要原因是一套表、文化产业及服务业抽样调查、执法检查等项目开支减少。
(三)统计管理12.60万元,较2015年决算数减少18.05万元,下降58.89%。主要原因是更新设备减少。
(四)专项普查活动30万元,较2015年决算数减少63.20万元,下降67.81%。主要原因是普查支出减少。
(五)统计抽样调查8万元,与2015年决算数持平。主要原因是开展人口抽样调查。
(六)事业运行40.86万元,较2015年决算数增加5.34万元,增长15.03%。主要原因是在职人员工资调整。
(七)其他统计信息事务支出70万元,较2015年决算数增加70万元。主要原因是业务用房支出。
(八)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.56万元,较2015年决算数增加1.56万元。主要原因是赴香港参加“统计信息工作与统计服务研修班”产生支出。
(九)归口管理的行政单位离退休3.82万元,较2015年决算数减少29.16万元,下降88.42%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。
(十)行政单位医疗18.39万元,事业单位医疗2.26万元,较2015年决算数增加2.26万元,增长12.36%。主要原因是在职人员工资基数调整。
(十一)住房公积金23.66万元,较2015年决算数减少0.36万元,下降1.50%。主要原因是2015年工资调整之后补缴住房公积金。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度我局无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出20.96万元,同比下降12.15%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费1.56万元,用于赴香港参加“统计信息工作与统计服务研修班”。全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出增加1.56万元,主要是2015年无因公出国(境)支出。
(二)公务用车购置及运行费16.49万元。公务用车运行费16.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降20.87 %,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神,加强车辆管理及2016年12月开始我市实行公车改革。(三)公务接待费2.91万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待56批次、接待总人数293人。与2015年相比, 公务接待费支出下降3.64%,主要是贯彻落实中央“八项规定”精神,接待人数减少。
八、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额9.93万元,其中:政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、行政机关运行经费支出决算情况
2016年机关运行经费支出17.78万元,较2015年决算数增加3.90万元,增长28.10%,主要是邮电费增加所致。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的一般公共预算财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年度bet365客户端决算公开表
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2017年7月24日
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